{"id":3900,"date":"2018-01-15T12:17:12","date_gmt":"2018-01-15T11:17:12","guid":{"rendered":"http:\/\/mikrosystem.pl\/?page_id=3900"},"modified":"2018-01-15T12:27:48","modified_gmt":"2018-01-15T11:27:48","slug":"jak-wystawic-korekte-faktury-ze-zwrotu-ktory-nie-przeszedl-automatycznie-z-gds","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/pomoc\/eknf-instrukcja-obslugi\/jak-wystawic-korekte-faktury-ze-zwrotu-ktory-nie-przeszedl-automatycznie-z-gds","title":{"rendered":"Fakturowanie zwrotu biletu dodanego r\u0119cznie (bez danych o zwrocie z GDS)"},"content":{"rendered":"<p>Opisany przypadek :<\/p>\n<p>Zwrot nie przeszed\u0142 z automatu z GDS, nale\u017cy go wprowadzi\u0107 r\u0119cznie.<\/p>\n<p>1) W ADesku klikamy prawym przyciskiem myszy na bilet, kt\u00f3ry chcemy skorygowa\u0107. Wybieramy: Zam\u00f3wienie -&gt; Koryguj.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3908\" src=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/1-Zam\u00f3wienie-Koryguj.png\" alt=\"\" width=\"1840\" height=\"696\" srcset=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/1-Zam\u00f3wienie-Koryguj.png 1840w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/1-Zam\u00f3wienie-Koryguj-300x113.png 300w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/1-Zam\u00f3wienie-Koryguj-768x291.png 768w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/1-Zam\u00f3wienie-Koryguj-1024x387.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1840px) 100vw, 1840px\" \/><\/p>\n<p>2) Otworzy si\u0119 okno Edycji zam\u00f3wienia z Nowym pakietem koryguj\u0105cym.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3909 size-full\" src=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/2-Edycja-zam\u00f3wienia.png\" alt=\"\" width=\"897\" height=\"478\" srcset=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/2-Edycja-zam\u00f3wienia.png 897w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/2-Edycja-zam\u00f3wienia-300x160.png 300w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/2-Edycja-zam\u00f3wienia-768x409.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 897px) 100vw, 897px\" \/><\/p>\n<p>a) W przypadku je\u015bli bilet jest bezzwrotny (nie zwracamy fare) &#8211; wiersz Bilet lotniczy nale\u017cy pomin\u0105\u0107. W pozosta\u0142ych przypadkach nale\u017cy wpisa\u0107 kwot\u0119 zwrotu fare\u00a0 ze znakiem &#8220;-&#8220;.<\/p>\n<p>b) Je\u015bli chcemy wystawi\u0107 faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105 na cz\u0119\u015b\u0107 op\u0142at lotniskowych \u2013 w wierszu Op\u0142aty lotniskowe, w kolumnie Warto\u015b\u0107 brutto nale\u017cy wpisa\u0107 ze znakiem \u201e<b>&#8211;<\/b>\u201d\u00a0 zwracan\u0105 kwot\u0119.<\/p>\n<p>c) Je\u015bli b\u0119dziemy wystawia\u0107 r\u00f3wnie\u017c now\u0105 faktur\u0119 VAT (powi\u0105zan\u0105 z FA koryguj\u0105c\u0105) na op\u0142aty transakcyjne \u2013 w wierszu Op\u0142aty transakcyjne, w kolumnie Warto\u015b\u0107 brutto wpisujemy kwot\u0119, kt\u00f3ra powinna znale\u017a\u0107 si\u0119 na fakturze za op\u0142aty.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3910\" src=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/3-Nowy-pakiet-koryguj\u0105cy.png\" alt=\"\" width=\"898\" height=\"466\" srcset=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/3-Nowy-pakiet-koryguj\u0105cy.png 898w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/3-Nowy-pakiet-koryguj\u0105cy-300x156.png 300w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/3-Nowy-pakiet-koryguj\u0105cy-768x399.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 898px) 100vw, 898px\" \/><\/p>\n<p>3) Po zapisaniu i zamkni\u0119ciu okna edycji zam\u00f3wienia, klikamy w Adesku na klawisz Wyszukaj. Pojawi\u0105 si\u0119 dwa zam\u00f3wienia (pierwotne i koryguj\u0105ce) do wybranego biletu.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3912\" src=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/4-Zam\u00f3wienie-pierwotne-i-skorygowane-1.png\" alt=\"\" width=\"1843\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/4-Zam\u00f3wienie-pierwotne-i-skorygowane-1.png 1843w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/4-Zam\u00f3wienie-pierwotne-i-skorygowane-1-300x63.png 300w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/4-Zam\u00f3wienie-pierwotne-i-skorygowane-1-768x160.png 768w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/4-Zam\u00f3wienie-pierwotne-i-skorygowane-1-1024x213.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1843px) 100vw, 1843px\" \/><\/p>\n<p>4) Aby wystawi\u0107 faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105 do zwrotu, klikamy prawym klawiszem myszy na wiersz ze zwrotem, wybieramy Faktura \u2192 Wystaw faktur\u0119 koryguj\u0105c\u0105.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-3926 aligncenter\" src=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/5-Faktura-wystaw-fak-koryg-7.png\" alt=\"\" width=\"1839\" height=\"740\" srcset=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/5-Faktura-wystaw-fak-koryg-7.png 1839w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/5-Faktura-wystaw-fak-koryg-7-300x121.png 300w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/5-Faktura-wystaw-fak-koryg-7-768x309.png 768w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/5-Faktura-wystaw-fak-koryg-7-1024x412.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1839px) 100vw, 1839px\" \/><\/p>\n<p>5) Powstanie faktura koryguj\u0105ca na wskazan\u0105 kwot\u0119. Dokument Zapisujemy i zamykamy.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-3922\" src=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/6-faktura-1.png\" alt=\"\" width=\"1883\" height=\"752\" srcset=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/6-faktura-1.png 1883w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/6-faktura-1-300x120.png 300w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/6-faktura-1-768x307.png 768w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/6-faktura-1-1024x409.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1883px) 100vw, 1883px\" \/><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-3923\" src=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/7-ADesk-1.png\" alt=\"\" width=\"1832\" height=\"314\" srcset=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/7-ADesk-1.png 1832w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/7-ADesk-1-300x51.png 300w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/7-ADesk-1-768x132.png 768w, https:\/\/mikrosystem.pl\/mikrosystem_www\/wp-content\/uploads\/2018\/01\/7-ADesk-1-1024x176.png 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1832px) 100vw, 1832px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Opisany przypadek : Zwrot nie przeszed\u0142 z automatu z GDS, nale\u017cy go wprowadzi\u0107 r\u0119cznie. 1) W ADesku klikamy prawym przyciskiem myszy na bilet, kt\u00f3ry chcemy skorygowa\u0107. Wybieramy: Zam\u00f3wienie -&gt; Koryguj. 2) Otworzy si\u0119 okno Edycji zam\u00f3wienia z Nowym pakietem koryguj\u0105cym. a) W przypadku je\u015bli bilet jest bezzwrotny (nie zwracamy fare) &#8211; wiersz Bilet lotniczy nale\u017cy &#8230; <a title=\"Fakturowanie zwrotu biletu dodanego r\u0119cznie (bez danych o zwrocie z GDS)\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/pomoc\/eknf-instrukcja-obslugi\/jak-wystawic-korekte-faktury-ze-zwrotu-ktory-nie-przeszedl-automatycznie-z-gds\" aria-label=\"Dowiedz si\u0119 wi\u0119cej o Fakturowanie zwrotu biletu dodanego r\u0119cznie (bez danych o zwrocie z GDS)\">Read more<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":0,"parent":1802,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"generate_page_header":"","footnotes":""},"class_list":{"0":"post-3900","1":"page","2":"type-page","3":"status-publish","5":"infinite-scroll-item"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/11"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3900"}],"version-history":[{"count":12,"href":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3900\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3982,"href":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3900\/revisions\/3982"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1802"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mikrosystem.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}